問(wèn)題已解決

老師,抵扣增值稅時(shí),不用繳納稅款的分錄怎么寫(xiě)?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/04 21:07
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué)。請(qǐng)問(wèn)不用繳納是小規(guī)模納稅人減免增值稅的部分嗎?
2021 11/04 21:14
84784960
2021 11/04 21:15
不是,是一般納稅人抵扣完以后
喬喬老師
2021 11/04 21:16
你好,同學(xué) 是指還有進(jìn)項(xiàng)留底嗎?
84784960
2021 11/04 21:18
是的,老師
喬喬老師
2021 11/04 21:19
不用調(diào)整,等下個(gè)月繼續(xù)抵扣就可以了。
84784960
2021 11/04 21:21
那抵扣時(shí)要做分錄嗎?
喬喬老師
2021 11/04 21:23
也不需要,等你當(dāng)月有需要實(shí)繳的增值稅時(shí)。分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784960
2021 11/04 21:32
好的,謝謝老師
84784960
2021 11/04 21:33
老師,那你說(shuō)的小規(guī)模納稅人減免增值稅怎么做?
喬喬老師
2021 11/04 21:37
小規(guī)模納稅人減免那部分,應(yīng)做其他收益里
84784960
2021 11/04 21:40
老師,那具體分錄怎么寫(xiě)?
喬喬老師
2021 11/04 21:42
分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(3%計(jì)稅) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 其他收益(2%部分)
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