當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
供應(yīng)商開專票只是金額對(duì)上,每次都把數(shù)量調(diào)高,單價(jià)調(diào)低,這會(huì)對(duì)我們有什么影響?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,影響你單位的庫(kù)存。
2021 11/04 11:32
郭老師
2021 11/04 11:32
你購(gòu)入了100,對(duì)方給你開了120,你現(xiàn)在銷售出去的話開100,你的庫(kù)存里面還有20的數(shù)量。
84785001
2021 11/04 11:38
這個(gè)我知道,但是對(duì)方不肯按照實(shí)際開,說(shuō)按照實(shí)際開他們會(huì)多交稅,這是為什么?總金額固定,稅額就是固定的呀
郭老師
2021 11/04 11:40
對(duì)方應(yīng)該是他有隱瞞收入的,都開給你們單位了。
郭老師
2021 11/04 11:40
他銷售給a公司,A公司沒(méi)有要發(fā)票,他不做收入,他的這一部分?jǐn)?shù)量就多了。
郭老師
2021 11/04 11:40
然后他銷售給你們單位,把這個(gè)數(shù)量分?jǐn)偟侥銈儐挝簧厦妗?/div>
84785001
2021 11/04 11:45
他按照實(shí)際開也只是存貨的影響呀,為什么他說(shuō)要多交稅
郭老師
2021 11/04 11:47
胡說(shuō)八道的吧,你跟她說(shuō)你是不是有隱瞞收入?
84785001
2021 11/04 12:28
他是經(jīng)銷商,說(shuō)是賣價(jià)開高了,利潤(rùn)就大了,所得稅交的多
郭老師
2021 11/04 12:31
關(guān)鍵是它的價(jià)格和你支付的一樣
郭老師
2021 11/04 12:31
你自己會(huì)算嗎
自己算下
84785001
2021 11/04 12:34
他是貿(mào)易型企業(yè),不是制造企業(yè),所以他的利潤(rùn)算法和我們不一樣
郭老師
2021 11/04 12:37
你好是一樣算的開得更簡(jiǎn)單,收入減去成本,這個(gè)就是它的毛利潤(rùn)。
郭老師
2021 11/04 12:38
你跟他說(shuō)不行,就告訴你稅務(wù)局,讓你稅務(wù)局給你判斷一下到底是啥
閱讀 356
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 假如開專票,總金額不變,但是把單價(jià)調(diào)低,總數(shù)自然就增加了,這樣會(huì)有什么影響嗎 648
- 開增值稅專票,是先填數(shù)量金額按回車出來(lái)單價(jià),還是填單價(jià)金額按回車出來(lái)數(shù)量? 209
- 老師:銷售原單價(jià)高,出貨數(shù)量少,開票時(shí)客戶調(diào)低單價(jià),數(shù)量增多,這個(gè)有什么影響或損失 430
- 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)開專票 只寫金額可以么?不寫數(shù)量和單價(jià) 1165
- 開專票可以只寫總金額嗎 單價(jià)和數(shù)量不寫 2607
最新回答
查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題:企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”,填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算,那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些? 昨天
- 其他債權(quán)投資減值,是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值,還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題:1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行:減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用,做如下分錄:借:庫(kù)存商品;貸:研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用,而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用,實(shí)際中,有可能上年生產(chǎn),當(dāng)年銷售,這種情況是否屬于稅會(huì)差異?2.如果不屬于稅會(huì)差異,理由有哪些? 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 7天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 7天前