問題已解決

工程類公司。。。。。9月份買的材料沒有收到發(fā)票俺暫估成本上賬。借:主營業(yè)務(wù)成本,,暫估成本 貸:應(yīng)付賬款~暫估成本 10月份錢付過收到發(fā)票 賬怎么做?

84785028| 提問時(shí)間:2021 11/03 15:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2021 11/03 15:48
84785028
2021 11/03 15:54
沒看懂,,,,是不是借:應(yīng)付賬款? ?貸:銀行存款
84785028
2021 11/03 15:55
我看上個(gè)月的暫估成本都已結(jié)轉(zhuǎn)過了
郭老師
2021 11/03 16:02
你得紅沖之前的成本,然后再做發(fā)票的第一個(gè)是紅沖,然后第二個(gè)是做成發(fā)票的成本,第三個(gè)是付款。
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