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老師我上個(gè)月開票金額開錯(cuò)了導(dǎo)致多繳納了增值稅,這樣應(yīng)該怎么辦呢

84784967| 提問時(shí)間:2021 11/03 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)月紅沖,然后可以留著以后抵扣。
2021 11/03 15:32
84784967
2021 11/03 15:33
就是紅沖之后不辦理退稅嗎
郭老師
2021 11/03 15:35
你好,你可以申報(bào)試一下,不一定能退稅,有可能它自動(dòng)留底啦。
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