問題已解決

您好老師,我上個月開錯了發(fā)票,導(dǎo)致上個季度超過了30萬,總金額是31萬多,今天1號才知道,我然后開了負數(shù)發(fā)票,那么申報的時候我還要全部繳納增值稅嗎

84784973| 提問時間:2020 01/01 23:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不含稅超過30萬了是吧 需要交的
2020 01/01 23:52
84784973
2020 01/01 23:54
是的,那沒有別的辦法了嗎,這樣繳費的話按照百分之三的稅額繳納嗎
郭老師
2020 01/01 23:55
十多萬,你下個月有需要紅沖的可以申請退回
郭老師
2020 01/01 23:55
是的,不是十多萬 打錯了
84784973
2020 01/01 23:56
繳納10萬多?
84784973
2020 01/02 00:02
紅沖后可以申請上個季度的增值稅全額退回嗎
郭老師
2020 01/02 06:10
你別有別的銷售額是的,可以退回
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