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開出銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬

84785010| 提問時(shí)間:2021 11/03 11:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,開出銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021 11/03 11:49
84785010
2021 11/03 11:56
借:庫存商品 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)也需要嗎,摘要是寫什么
鄒老師
2021 11/03 11:58
你好,需要的 摘要如何寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定,能簡(jiǎn)明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以了 比如可以是:銷售退回
84785010
2021 11/03 11:59
老師,是開錯(cuò)地址了開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)重新開票,不退回的
鄒老師
2021 11/03 12:00
你好,那摘要可以是:銷項(xiàng)負(fù)數(shù)?
84785010
2021 11/03 12:01
那沒有退回貨品,是不是不需要借庫存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
鄒老師
2021 11/03 12:02
你好,收入沖銷了,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要同步?jīng)_銷的 后面補(bǔ)開了正數(shù)發(fā)票,再做收入分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了?
84785010
2021 11/03 12:07
9月開的發(fā)票10月沖銷的,10月也補(bǔ)開正數(shù)發(fā)票了
鄒老師
2021 11/03 12:47
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