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應(yīng)該做其他應(yīng)付,但是做到了其他應(yīng)收,賬已經(jīng)平了。我怎么改正下

84785008| 提問時(shí)間:2021 11/02 10:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是借方還是貸方
2021 11/02 10:37
84785008
2021 11/02 10:39
應(yīng)該先是其他應(yīng)付的貸方,我記在了其他應(yīng)收的貸。
84785008
2021 11/02 10:44
然后我是借其他應(yīng)收,貸銀行存款
bamboo老師
2021 11/02 10:45
貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 貸:其他應(yīng)付款 貸方藍(lán)字
84785008
2021 11/02 10:49
不是的,老師,扣款的時(shí)候我也做了借其他應(yīng)收,貸銀行存款?,F(xiàn)在其他應(yīng)收的余額是零。我是需要把之前的憑證都沖紅,重新做嗎?
bamboo老師
2021 11/02 11:01
那您付款的分錄也一樣的要調(diào)整
84785008
2021 11/02 11:02
那是該如何調(diào)整?。?/div>
bamboo老師
2021 11/02 11:26
借 其他應(yīng)收款 借方紅字 借 其他應(yīng)付款 借方藍(lán)字
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