當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是工程公司,甲方工程結(jié)束,我們?nèi)~開具發(fā)票,工程款甲方扣除一部分,如果未全額開發(fā)票是不是可以把折扣和實(shí)際應(yīng)付的寫在一張發(fā)票上,如果全額已開具,是不是把少付的直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出?確定不付了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
不支付的 不可以開具紅字發(fā)票沖減嗎
2021 11/01 13:37
84785019
2021 11/01 13:40
老師,您的意思是把之前已抵扣的聯(lián)要回來,沖紅,再重開?可是是去年開具的,可以嗎?
bamboo老師
2021 11/01 13:50
可以的 去年的也可以紅沖
要對(duì)方開具紅字發(fā)票信息表
84785019
2021 11/01 13:53
但是老師我們是不是還要進(jìn)行納稅調(diào)整?但是公司會(huì)就稅金方面少承擔(dān)些,如果不沖紅,直接做壞賬損失也可以吧?
bamboo老師
2021 11/01 13:54
不沖紅,直接做壞賬損失也可以? 但是增值稅就損失了
沒有手續(xù) 壞賬損失也不能企業(yè)所得稅前扣除
閱讀 513