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上次印花稅申報(bào)錯(cuò)了,稅款也交了,應(yīng)該是以含稅金額報(bào),我是未含稅金額申報(bào)的。少交了,可以更正申報(bào)嗎?

84784957| 提問時(shí)間:2021 10/31 10:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以做更正申報(bào),補(bǔ)交印花稅稅款的?
2021 10/31 10:45
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