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老師好!公司的預(yù)收賬款,已收款,未開票。如果年底不需要開發(fā)票,年底要怎么沖?怎么做呢?

84784971| 提問時(shí)間:2021 10/27 22:36
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,年底還沒開發(fā)票,預(yù)收賬款年底不用處理,等到開發(fā)票時(shí)再?zèng)_預(yù)收賬款
2021 10/27 22:38
84784971
2021 10/27 22:43
假如說預(yù)收賬款都是預(yù)收個(gè)人的,都不開票的。難道都不用沖嗎?一直掛著預(yù)收賬款?
庾老師
2021 10/27 22:46
也不是,按您說的這個(gè)情型,您應(yīng)該再收到款項(xiàng)的時(shí)候做無票收入,就不用掛預(yù)收賬款了
84784971
2021 10/27 22:49
那我已經(jīng)是掛預(yù)收賬款了,即— 借:銀行存款 ? ? ? ? ?貸:預(yù)收賬款 那我現(xiàn)在這樣做,年底要怎么沖賬嗎? 如果做無票收入,那分錄又是怎么寫呢?
庾老師
2021 10/27 22:51
年底做會(huì)計(jì)分錄是 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784971
2021 10/27 22:54
老師,如果收到款,個(gè)人的不用開發(fā)票,就無票收入,那分錄又是怎么寫呢
庾老師
2021 10/27 22:55
?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784971
2021 10/27 22:56
好的,謝謝老師
庾老師
2021 10/27 22:57
不客氣,早點(diǎn)休息,辛苦了
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