問題已解決

老師,對方發(fā)給我們的對賬函,有一筆是對方入賬了,但是我方收到發(fā)票,付款申請已通過本月未付款,出納單據(jù)也未交接給會計(jì),這種對賬時怎么做了

84785005| 提問時間:2021 10/26 09:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ;? ?你具體是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容; 意思你收到發(fā)票暫時沒有付款 也沒有掛賬 要補(bǔ)做賬嗎?
2021 10/26 09:13
84785005
2021 10/26 09:15
帳做到次月的,款也在次月付了
meizi老師
2021 10/26 09:18
你好 ;? ? 那你 業(yè)務(wù)是本月發(fā)生的還是次月發(fā)生的 ;注意權(quán)責(zé)發(fā)生制?
84785005
2021 10/26 09:18
業(yè)務(wù)是上月發(fā)生的,發(fā)票也是上月到的,只是本月做賬和付款的
meizi老師
2021 10/26 09:19
你好 ; 那你? 上月就得做分錄哈 。? 比如借費(fèi)用或者成本貸應(yīng)付賬款? ;? ?支付 :借應(yīng)付賬款貸銀行存款??
84785005
2021 10/26 09:20
那對賬函我是寫相符還是不相符了
84785005
2021 10/26 09:20
上月出納單據(jù)沒有交接給會計(jì)啊,所以上月未入賬
meizi老師
2021 10/26 09:22
你好 ; 你如果核對出來的金額不一致; 肯定寫不符的; 下面注明原因就行了。? ?
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