問題已解決

個(gè)體工商戶,沒有對(duì)公賬戶,款直接匯入老板私戶,發(fā)工資或報(bào)銷時(shí)都是老板用私戶轉(zhuǎn)的,請(qǐng)問老師這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理

84785028| 提問時(shí)間:2021 10/24 20:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收款記入到其他應(yīng)付款,報(bào)銷也記入到其他應(yīng)付款
2021 10/24 20:19
84785028
2021 10/24 20:34
老師,這個(gè)摘要和分錄應(yīng)該怎么寫
東老師
2021 10/24 20:35
收款就寫收到貨款,對(duì)外支付就寫支付某某費(fèi)用
84785028
2021 10/24 20:39
收到貨款,借方:其他應(yīng)付款——老板 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 支付費(fèi)用 借方: 管理費(fèi)用——某費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款——老板,請(qǐng)問老師,是這樣的嗎
東老師
2021 10/24 20:40
對(duì)的,就是這么做就行了
84785028
2021 10/24 20:46
請(qǐng)問老師,貨款不是在當(dāng)月收到或是在當(dāng)用收到都是這么做分錄嗎
東老師
2021 10/24 20:46
對(duì),你都這么做就行了
84785028
2021 10/24 20:56
老師,當(dāng)月沒收到貨款,是不是要做用到應(yīng)收賬款這個(gè)科目呀
東老師
2021 10/24 20:56
沒收到的話肯定是應(yīng)收賬款
84785028
2021 10/24 20:58
老師,能否把沒收到貨款的會(huì)計(jì)科目和分錄和我說下,謝謝了
東老師
2021 10/24 20:59
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
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