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老師我想問下,上月的進(jìn)項稅待認(rèn)證,這個月認(rèn)證了,要怎么做會計分錄

84784956| 提問時間:2021 10/21 16:15
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柳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2021 10/21 16:15
84784956
2021 10/21 16:16
做完這一步,本期的借方和貸方同時增加,對么
84784956
2021 10/21 16:17
應(yīng)將增值稅科目
柳老師
2021 10/21 16:24
是的,不影響應(yīng)交稅費科目的,內(nèi)部明細(xì)借貸同時增加
84784956
2021 10/21 16:24
老師 那本月銷項大于進(jìn)項,要怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
柳老師
2021 10/21 16:29
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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