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老師,之前走待認(rèn)證的進(jìn)項稅,我這個月認(rèn)證了一部分進(jìn)項稅,要怎么做會計分錄?

84784955| 提問時間:2020 02/18 20:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2020 02/18 20:46
84784955
2020 02/18 20:49
好的
84784955
2020 02/18 20:50
好的,月末沒有銷項,月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
bamboo老師
2020 02/18 20:50
進(jìn)項大于銷項 可以不結(jié)轉(zhuǎn)
84784955
2020 02/18 20:51
奧,后者坐成留底是吧
bamboo老師
2020 02/18 20:54
直接在增值稅主表體現(xiàn)留底 分錄做到進(jìn)項稅額就可以了
84784955
2020 02/18 21:08
好的,買金稅盤的稅我認(rèn)證了,我這個月是不是要把稅轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2020 02/18 21:09
如果認(rèn)證了是需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后全額抵扣
84784955
2020 02/18 21:15
好的,
bamboo老師
2020 02/18 21:17
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784955
2020 02/18 21:17
嗯嗯,老師,我現(xiàn)在沒有銷項可不可以暫時先不轉(zhuǎn)出?
bamboo老師
2020 02/18 21:22
么有銷項的時候可以暫時不先轉(zhuǎn)出 要記得
84784955
2020 02/18 21:22
好的,謝謝
bamboo老師
2020 02/18 21:23
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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