問(wèn)題已解決

老師好,我們現(xiàn)在在籌建期,總公司打錢到老板的私戶上,然后拿去支出一些廣告費(fèi),招待得費(fèi)用等,這種要怎么做賬呢

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/21 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸銀行存款,借管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)貸、其他應(yīng)收款。
2021 10/21 14:57
84784971
2021 10/21 15:21
公司賬戶沒(méi)錢啊,都是老板的個(gè)人賬戶,然后直接從老板個(gè)人賬戶付的,公司銀行賬戶都沒(méi)有流水
郭老師
2021 10/21 15:24
總公司打錢到老板的私戶,這個(gè)總公司是別人的公司嗎?
84784971
2021 10/21 16:12
是的,是另一家公司
郭老師
2021 10/21 16:16
你好,借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款。
84784971
2021 10/21 16:43
可是,以后其他應(yīng)付怎么沖呢?
郭老師
2021 10/21 16:45
你們單位需要還錢的,有了收入還錢就可以。
84784971
2021 10/21 17:06
好的,還有收到一些沒(méi)有發(fā)票的收據(jù)怎么入賬呢,是房租押金的
郭老師
2021 10/21 17:18
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
84784971
2021 10/21 17:28
沒(méi)發(fā)票也可以做,是嗎?
郭老師
2021 10/21 17:29
你好,對(duì)的是的,沒(méi)有發(fā)票可以做的,就是不可以抵扣所得稅。
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