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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 然后借營業(yè)外收入貸本年利潤,最后,借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤,是這樣的嗎

84785016| 提問時(shí)間:2017 01/11 10:15
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84785016
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
老師減免的稅金往營業(yè)外收入轉(zhuǎn)的時(shí)候,摘要寫什么呢
2017 01/11 10:18
84785016
2017 01/11 10:25
老師,勞務(wù)成本在報(bào)表中填在哪里呢
鄒老師
2017 01/11 10:16
你好,是的
鄒老師
2017 01/11 10:19
你好,可以是增值稅減免
鄒老師
2017 01/11 10:27
在生產(chǎn)成本體現(xiàn)
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