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我們公司是增值稅小規(guī)模納稅人,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,請問我要調(diào)賬嗎?要調(diào)怎么調(diào),這些是原先會計(jì)做的

84784981| 提問時(shí)間:2021 10/20 09:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ;小規(guī)模正常沒有這個(gè)科目明細(xì)的;? ?你 轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目去 ;? ?調(diào)整下??
2021 10/20 09:52
84784981
2021 10/20 09:56
就這三筆,是這么做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)好像小規(guī)模也沒有未交增值稅吧
84784981
2021 10/20 09:57
摘要怎么寫
meizi老師
2021 10/20 10:03
你好 。 結(jié)轉(zhuǎn)某年某月的增值稅明細(xì)即可。 補(bǔ)折舊? ?
84784981
2021 10/20 10:05
不可以這樣調(diào)嗎
meizi老師
2021 10/20 10:15
你好 ;你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方還是貸方有余額
84784981
2021 10/20 10:16
轉(zhuǎn)出未交增值稅平了,但是未交增值稅有借方余額,這要調(diào)嗎。咋整
84784981
2021 10/20 10:19
之前轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
meizi老師
2021 10/20 10:26
你好; 借方的話。 那你就 按照 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅來調(diào)整?
84784981
2021 10/20 10:28
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)平了,未交增值稅明細(xì)有借方余額,要調(diào)賬嗎?小規(guī)模也有未交增值稅?
meizi老師
2021 10/20 10:35
你好; 說明你之前是 不對的;? 你? 如果是平衡的。 就不應(yīng)該還有余額的;? ? ? 看你們自己是不是多繳納了增值稅??
84784981
2021 10/20 10:46
在哪里看有沒有多繳納?我見21年7-9月申報(bào)表沒有多繳的
meizi老師
2021 10/20 10:51
你好; 去看看轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬 ??丛趺串a(chǎn)生的? ?明細(xì)??
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