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老師,上個月“應(yīng)付職工薪酬-職工社利費”忘記轉(zhuǎn)入“管理費用”了,現(xiàn)在該怎么處理?

84785024| 提問時間:2021 10/18 15:41
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
借管理費用? 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社利費
2021 10/18 15:41
84785024
2021 10/18 15:45
老師,上個月的就不管了,在這個月直接做“借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社利費”這筆分錄就可以,對嗎?
小云老師
2021 10/18 15:49
是的,你的理解是正確的
84785024
2021 10/18 15:54
摘要寫“補9月份應(yīng)付職工薪酬/職工福利轉(zhuǎn)入管理費用”?
小云老師
2021 10/18 16:13
是的,這樣寫是正確的
84785024
2021 10/18 16:20
好的,謝謝老師!
小云老師
2021 10/18 16:31
?不客氣,祝你工作順利!方便請五星好評一下,謝謝!
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