問題已解決

老師,想確認下,本月發(fā)現(xiàn)了以前年度漏做的費用,本月的做賬流程應(yīng)該是:借 以前年度損益 貸 銀行存款;到月末的時候,進行結(jié)轉(zhuǎn):借 未分配利潤 貸 以前年度損益, 到本月填寫資產(chǎn)負債表的時候,直接填寫至未分配利潤就可以了是不,不用年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),假如年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),會造成本月資產(chǎn)負債表不等,對嗎?

84785045| 提問時間:2021 10/18 10:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 利潤不一致了
2021 10/18 10:48
84785045
2021 10/18 11:03
不影響本月及本年的凈利潤,直接坐到未分配對嗎?
樸老師
2021 10/18 11:10
對的 是這樣做的哦
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