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小規(guī)模增值稅申報(bào)主表中應(yīng)稅不含稅銷售額是5萬(wàn)銷售是按1%還是按3%的不含稅金額填進(jìn)去?

84784982| 提問時(shí)間:2021 10/17 17:42
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伊伊老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照發(fā)票不含稅收入填寫
2021 10/17 17:46
84784982
2021 10/17 17:50
我當(dāng)然知道是按照發(fā)票不含稅金額填寫,是按稅率1還是3
伊伊老師
2021 10/17 17:52
按照稅率1%來計(jì)算的
84784982
2021 10/17 17:57
那就是直接填計(jì)數(shù)稅率1%后的數(shù),對(duì)吧,那優(yōu)惠的2%的兩點(diǎn)稅不用填附表減免優(yōu)惠么
伊伊老師
2021 10/17 18:00
需要填寫附表減免優(yōu)惠
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