問題已解決

我們單位有其他應(yīng)付款借方余額,是之前年度付了錢一直沒來發(fā)票,之前會(huì)計(jì)一直么有處理,我今年年底想要做調(diào)整,我能直接掛管理費(fèi)用,明年納稅調(diào)增嗎?

84785021| 提問時(shí)間:2021 10/15 18:30
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
可以按你說的方式處理。屬于無票成本或無票費(fèi)用的調(diào)增事項(xiàng)。
2021 10/15 18:30
84785021
2021 10/15 18:37
好的,之前有個(gè)說通過以前年度損益調(diào)整的,我知道分錄,但是稅務(wù)上不知道怎么操作,老師能講下嗎?
江老師
2021 10/15 18:39
如果是通過以前年度損益調(diào)整,那就不影響本年的企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)了。 一、借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 二、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84785021
2021 10/15 18:39
這樣不是利潤減少了嗎,然后稅務(wù)上做調(diào)增?
江老師
2021 10/15 18:41
這個(gè)沒有減少本年利潤金額,直接是減少了可供分配的利潤
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