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老師5月份支付的代辦服務(wù)費(fèi)對方?jīng)]開票但5月份已經(jīng)費(fèi)用做掉了,現(xiàn)在原路退款回來了該怎么做賬啊?

84785000| 提問時(shí)間:2021 10/15 12:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好;? ? 那你5月做? 費(fèi)用了的話 ; 現(xiàn)在做 ;借銀行存款貸費(fèi)用? ? ?
2021 10/15 12:10
84785000
2021 10/15 12:42
在財(cái)務(wù)軟件上做賬數(shù)字要紅字提現(xiàn)嗎
meizi老師
2021 10/15 12:50
你好;? ? ?如果系統(tǒng)識別不了 貸方 你就做借方費(fèi)用負(fù)數(shù)?
84785000
2021 10/15 13:56
好的,是不是只要不涉及跨年調(diào)整直接當(dāng)月負(fù)數(shù)沖減就好了啊
meizi老師
2021 10/15 13:56
你好 ;? 是的。? ? ? 這樣就行了? ?
84785000
2021 10/15 13:57
月末負(fù)數(shù)費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)的吧老師
meizi老師
2021 10/15 13:59
你好 ;是的。都要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目。 不管是負(fù)數(shù)還是正數(shù)??
84785000
2021 10/15 14:08
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)嗎
meizi老師
2021 10/15 14:11
你好 ;? 做 借銀行存款? ? 正數(shù)? 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 。 這個(gè)是退回來的分錄?
84785000
2021 10/15 14:14
好的,老師
84785000
2021 10/15 14:18
老師銀行收的賬戶管理費(fèi)和短信費(fèi)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
meizi老師
2021 10/15 14:20
你好 ;? 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用去核算??
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