問題已解決
我公司是小規(guī)模納稅人,代開了一張普票,因開票金額出錯,作廢此票后,重新代開了正確的普票。請問這個該怎么做會計分錄???
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速問速答您好!把之前做了的紅沖,然后做一張正確金額的分錄
2021 10/15 11:42
84785045
2021 10/15 11:42
那怎么申報增值稅呢?
84785045
2021 10/15 11:44
后又入了張采購的普票,又該怎么寫會計分錄和報稅呢
84785045
2021 10/15 11:45
您上邊說的正確會計分錄具體怎么寫?
苳苳老師
2021 10/15 11:54
申報增值稅按照正數(shù)發(fā)票與負數(shù)發(fā)票相抵后的金額申報就行
苳苳老師
2021 10/15 11:55
采購發(fā)票入賬? 借:庫存商品等? ?貸:應付賬款等,
苳苳老師
2021 10/15 11:57
紅沖分錄:借:應收賬款等? ?(負數(shù))貸:主營業(yè)務收入? (負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅(負數(shù))更正分錄:借:應收賬款等? ?重開數(shù)據(jù)貸:主營業(yè)務收入?重開數(shù)據(jù) 應交稅費-應交增值稅?重開數(shù)據(jù)
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