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公司進(jìn)項(xiàng)票多大于銷項(xiàng),沒有無(wú)開票收入,是不是企業(yè)收入就小于成本,企業(yè)所得稅為虧損

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/15 11:12
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)票,只是增值稅不用繳納,不一定就是收入小于成本,形成企業(yè)虧損
2021 10/15 11:13
84785032
2021 10/15 11:26
比如這個(gè)季度只開了增值稅專用發(fā)票10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票11萬(wàn),是不是就是虧損,在沒有無(wú)票收入和普票開票情況下,是不是就是虧損
苳苳老師
2021 10/15 11:27
你上面的數(shù)據(jù)是專票稅額還是銷售額呢
84785032
2021 10/15 11:31
銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)
苳苳老師
2021 10/15 11:35
如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,是不用繳納增值稅的,虧損是收入-成本費(fèi)用得來(lái)的,如果你的收入小于成本費(fèi)用就是虧損,
84785032
2021 10/15 11:50
好的,謝謝,上面說(shuō)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是就是在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可以計(jì)做成本扣除
苳苳老師
2021 10/15 11:51
是的,是稅前扣除的依據(jù)
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