問題已解決
老師,我這個月留底,那已交稅金寫了負數(shù),應該轉(zhuǎn)到哪里啊
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速問速答你好,就在應交稅費里就可以的,不用結轉(zhuǎn)
2021 10/14 10:08
84785018
2021 10/14 10:10
我本來是進項轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交,銷轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交,可是我發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在這家公司,前期財務都轉(zhuǎn)入了已交稅金,跟我做事方法不大一樣,然后現(xiàn)在我也沒有增加科目,還是按照前期財務那樣做在了已交稅金里面,那如果有留底就不用理睬?
小惑老師
2021 10/14 10:14
是的,您的理解是正確的,你可以把他已交給調(diào)整為未交里
84785018
2021 10/14 10:18
現(xiàn)在就是我繼續(xù)坐在已交稅金里面,產(chǎn)生了留底,不用調(diào)負數(shù)嗎,還是說我自己再另設科目呢,我本來打算,就按照前期財務那樣,全部坐在已交稅金里,然后我發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在有留底了,那我總歸想要把應交稅金這個科目做成負數(shù),相當于留底,就是我不知道借,已交稅金,貸什么,
小惑老師
2021 10/14 10:20
借應交稅費-未交增值稅? 貸應交稅費-已交稅金,做個調(diào)整分錄,報表就不用管了
84785018
2021 10/14 10:21
做負數(shù),是吧
小惑老師
2021 10/14 10:23
是的,報表負數(shù)顯示就可以了
84785018
2021 10/14 10:25
好的,老師,明白了
小惑老師
2021 10/14 10:28
不客氣,祝您學習愉快!
84785018
2021 10/14 10:29
那如果,下個月要交稅了,我也是這么轉(zhuǎn)么,從借,應交稅費-增值稅-已交稅金,貸,應繳費-未交增值稅,顯示正數(shù),然后第二個月做,借,應交稅費-未交增值稅,帶,銀行存款
小惑老師
2021 10/14 10:41
你現(xiàn)在這個月調(diào)整一下明細就可以了,等于都在借方了
84785018
2021 10/14 10:43
我只調(diào)整了我這個月做的進項和銷項,以前的我還沒對賬呢,如果下個月還有進項和銷項,我還是要做到已交稅金里,可以嗎,因為科目下面沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅的明細科目,
小惑老師
2021 10/14 10:45
可以的,你對好了就調(diào)整過去就行
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