問題已解決
計提房租費,借:管理費用-房租費,貸:其他應付款-房租費,那到年底支付了房租,也收到了發(fā)票時,分錄怎么做?
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速問速答借其他應付款、借管理費用,負數(shù)借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。
2021 10/13 14:26
84784992
2021 10/13 14:29
老師,就是把之前計提的紅沖,然后再按照發(fā)票重新做分錄對吧?
郭老師
2021 10/13 14:31
對的是的,是這么理解的。
84784992
2021 10/13 14:34
老師,如果房租的期限是從2021年的7月1日至2022年的6月30日,2021年的12月份繳納房租費并收到發(fā)票,從7月份開始每月有計提,那么收到發(fā)票時,怎么做賬務處理?
郭老師
2021 10/13 14:36
你好,借其他應付款借管理費用負數(shù),這個是紅沖七到12月份的。
郭老師
2021 10/13 14:36
借管理費用貸其他應付款,這個是七到12月份發(fā)票的。
在其他應付款貸銀行存款,這個是一整年的,然后次年每個月都需要借管理費用貸其他應付款。
84784992
2021 10/13 14:37
那接下來還有6個月的房租費怎么做分錄呢?
郭老師
2021 10/13 14:38
次年每個月都需要借管理費用貸其他應付款,最后一行我寫啦。
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