問題已解決

股東之一A老板自己獨資的公司是我們客戶,經(jīng)常幫我們墊付各種款項,這些墊付款用來沖減他們家的加工費,其間我們還他墊付款15萬,應該怎么做分錄,謝謝,哪位老師能幫忙解下

84784954| 提問時間:2021 10/12 20:41
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,對方墊付款的這些發(fā)票是給你們了,還是開給對方公司了?
2021 10/12 20:41
84784954
2021 10/12 20:43
沒有發(fā)票
耿老師
2021 10/12 20:46
你好,你這是外賬還是內(nèi)賬?
84784954
2021 10/12 20:47
內(nèi)帳,不考慮發(fā)票的問題
耿老師
2021 10/12 20:51
你好,那墊付是直接沖減你們的應收賬款。
84784954
2021 10/12 20:57
對,沖減他們家的加工費也就是我們的應收帳款,老師,您看下我寫的這個圖,股東老板幫我們墊付的有供應商的應付帳款,有應酬款等等,這些墊付款都用來沖減他們家要會給我們的加工費,就是應收款,本月應收款是162191.下面的的負數(shù)都是墊付款,我應該怎么寫這筆分錄,如果寫成一筆,請老師指點下,謝謝
84784954
2021 10/12 21:03
您看我說明白了嗎
耿老師
2021 10/12 21:24
你好!借相關費用貸應收賬款就可以,借方根據(jù)墊付的具體業(yè)務
84784954
2021 10/12 21:26
老師,我這么寫對嗎,您要幫我仔細看看啊
耿老師
2021 10/12 21:26
你好,為什么還有一筆其他應付款在貸方?
84784954
2021 10/12 21:28
我就是這筆拿不準,不知放借還是貸,這15萬是我們還給他的。
耿老師
2021 10/12 21:31
你好,這筆錢是墊付的,還是你們自己付的,還是沒有支付的?
84784954
2021 10/12 21:32
已經(jīng)付給他了,我們不是欠了他們很多墊付款嗎,這次就還了他15萬,錢已經(jīng)轉(zhuǎn)到他們帳上了
耿老師
2021 10/12 21:44
你好,那應該是借其他應付款貸銀行存款。
84784954
2021 10/12 21:46
這筆必須要單獨拿出來寫是嗎,然后那些筆可以寫在一起吧
84784954
2021 10/12 21:57
老師,這樣寫對嗎
耿老師
2021 10/12 23:02
你好!是的,是這樣處理的
84784954
2021 10/13 08:26
前面還有一筆,他家當月的加工費借應收帳款,貸主營業(yè)務收入,后面再寫這些墊付款的分錄,但是前欠148419,這個還要不要體現(xiàn)
84784954
2021 10/13 08:28
老師,就是那筆上期結存148419,負數(shù)代表我們工廠欠他的
耿老師
2021 10/13 08:28
你好!前面做了應收就可以了
84784954
2021 10/13 08:33
好的,老師,我怎么給您評價不了,一直沒有評價呢
84784954
2021 10/13 08:40
我們這個聊天頁面跟別人不一樣呢,正常老師一回復完我就可以評價,這個沒有,
耿老師
2021 10/13 09:50
你好!我也不知道,我沒有提問過不太清楚那邊的操作,那就這樣吧,3天后會自動好評,
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