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加計(jì)抵減期末有余額需要做賬務(wù)處理嗎,應(yīng)該怎么做

84785003| 提問時(shí)間:2021 10/11 11:20
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減    貸:其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021 10/11 11:21
84785003
2021 10/11 11:23
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
紫藤老師
2021 10/11 11:23
借未交增值稅 貸?應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減  
84785003
2021 10/11 11:29
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅抵減額,沒有這個(gè)科目,可以用增值稅留底稅額代替嗎
紫藤老師
2021 10/11 11:30
可以用增值稅留底稅額代替
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