問題已解決

(1)從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付煙葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補貼,將其運往A企業(yè)委托加工煙絲;向A企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費10萬元、增值稅1.3萬元,該批煙絲已收回人庫,但本月未領用。求應納增值稅

84784953| 提問時間:2021 10/09 19:37
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
同學你好,要求是計算增值稅嗎?不是消費稅?
2021 10/09 20:02
84784953
2021 10/09 20:03
計算的是增值稅
胡芳芳老師
2021 10/09 20:04
同學你都沒有對外出售,是沒有增值稅銷項稅的
84784953
2021 10/09 20:06
計算每一道小題的增值稅
84784953
2021 10/09 20:10
老師,您好,計算每一問的應納增值稅,我也很懵。作業(yè)就是這樣布置的
胡芳芳老師
2021 10/09 20:24
同學你好,從你拍的圖片沒有看到問題是計算增值稅呢,應該是題目錯了,這個題應該是計算消費稅的。
84784953
2021 10/09 20:34
對,題目是讓計算消費稅的,但是我們老師讓我們計算增值稅
胡芳芳老師
2021 10/09 20:38
那回到你之前的問題,第一問應納增值稅額為0,可抵扣的進項稅為110×(1+10%)×(1+20%)×10%+1.3
84784953
2021 10/09 20:40
老師,我還想問一下第六問的增值稅怎么計算,麻煩了,非常感謝
胡芳芳老師
2021 10/09 20:46
(500+9.04/1.13)×13%,你自己計算一下金額看看
胡芳芳老師
2021 10/09 20:47
同學不用客氣,應該做的。
84784953
2021 10/09 20:48
謝謝老師
胡芳芳老師
2021 10/09 20:52
不用客氣,祝你學習順利。
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