問題已解決

老師,我們公司是一般納稅人,上個月給甲公司開了一張專票,這個月發(fā)票開錯了,需要紅沖,想問下,甲公司九月份那張發(fā)票還能抵扣增值稅嗎

84784961| 提問時間:2021 10/09 13:15
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學抵不抵扣都要紅沖,抵扣了就做進項稅轉出
2021 10/09 13:16
84784961
2021 10/09 13:18
請老師看清問題哦,我問得是甲公司能不能抵扣增值稅,現(xiàn)在是10月份,我們公司現(xiàn)在紅沖上個月的那張專票,我們十月份紅沖了,對方是不是不能抵扣了
venus老師
2021 10/09 16:02
同學,即使你抵扣了,銷售方紅沖了后,你也要做進項稅務轉出
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