問(wèn)題已解決

公司11月份沒(méi)交增值稅,12月份還用計(jì)提附加稅嗎?12月份交的增值稅,是不是到下年1月份計(jì)提附加稅?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2017 01/06 10:52
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84784948
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意思是說(shuō)我12月份如果要繳納11月份的增值稅,那么12月份我要計(jì)提附加稅,如果11月份的稅款所屬期內(nèi)不需繳納增值稅,那么12月份不需計(jì)提附加稅。12月的所屬期內(nèi)的增值稅,在下年一月份計(jì)提對(duì)吧?
2017 01/06 13:58
84784948
2017 01/06 15:32
能隔月嗎,就是說(shuō)11月所屬期的附加稅,12月提
吳月柳
2017 01/06 11:39
你好,比如11月要交增值稅,那么附加稅也在11月計(jì)提,不交不用計(jì)提附加
吳月柳
2017 01/06 15:03
稅款所屬哪個(gè)月就哪個(gè)月計(jì)提,11月的稅12月交,附加稅也是11月計(jì)提
吳月柳
2017 01/06 16:03
這樣利潤(rùn)就不準(zhǔn)了,跨月的話就不計(jì)提了直接做
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