問題已解決

老師,請問下,我們每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅都有的多需要怎么做分錄,沒抵扣的留底稅也沒認(rèn)證

84785011| 提問時(shí)間:2021 10/08 21:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,如何做分錄的意思??
2021 10/08 21:24
84785011
2021 10/09 07:06
認(rèn)證過的,在勾選平臺勾選過的,但是未抵扣的
鄒老師
2021 10/09 08:03
你好,既然都認(rèn)證了,那申報(bào)的時(shí)候就會抵扣啊,賬務(wù)處理是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
84785011
2021 10/09 10:02
8月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于-62000多
84785011
2021 10/09 10:02
這個(gè)62000多怎么做分錄
84785011
2021 10/09 10:03
這個(gè)62000多怎么做分錄
鄒老師
2021 10/09 10:03
你好,8月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于-62000多,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)62000多 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?
84785011
2021 10/09 10:06
申報(bào)表里面的期末留底稅額是61612.25
鄒老師
2021 10/09 10:08
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785011
2021 10/09 10:23
好的,謝謝
鄒老師
2021 10/09 10:25
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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