問題已解決

你好老師,進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣的專票沒勾選完,然后勾選申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)也有一點(diǎn)留底,相當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒繳稅,那分錄我賬務(wù)處理的分錄要怎么做呢?

84784991| 提問時(shí)間:06/06 09:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,做賬的話是這么做的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
06/06 09:24
84784991
06/06 09:46
可是沒有未交的增值稅哦
東老師
06/06 09:47
啥意思?你沒有這個(gè)科目嗎?
84784991
06/06 09:48
就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了也是這么做分錄嗎
東老師
06/06 09:50
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做就可以的。
84784991
06/06 10:10
哦,好的。謝謝。 還有公司員工4月添加,沒申報(bào)4月個(gè)稅,可以改日期從5月開始嗎?
東老師
06/06 10:10
從5月份開始申報(bào)也可以的。
84784991
06/06 10:44
那相當(dāng)4月沒申報(bào)個(gè)稅呢?
東老師
06/06 10:44
如果說沒有收入的話就可以不申報(bào)。
84784991
06/06 10:50
未交增值稅在借方是表示未抵扣的稅是嗎?
東老師
06/06 10:50
對(duì),沒錯(cuò)的,是這個(gè)意思。
84784991
06/06 10:51
那應(yīng)該是未抵扣認(rèn)證這個(gè)科目更好吧?
東老師
06/06 10:51
不一定,你明白借貸是什么意思,用未交增值稅就成
84784991
06/06 10:52
那用未交增值這個(gè)科目放借方,形成多交稅的意思呢?
東老師
06/06 10:53
對(duì)呀,就是未交增值稅在借方就表示你有抵稅額的意思。
84784991
06/06 10:54
哦哦,好吧.,那就用未交增值
東老師
06/06 10:55
好的,其實(shí)用這個(gè)科目就可以了。
84784991
06/06 10:56
我看到有些老師說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理也可以?
東老師
06/06 10:56
對(duì),你不做處理也沒問題,也可以的。
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