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2017年會計房租租賃做此憑證,現(xiàn)在其他應(yīng)付款余額406382,長期待攤費用129000。公司要注銷,不再付剩余房租,應(yīng)怎么做科目憑證

84785014| 提問時間:2021 10/08 16:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ? 那你就一次性把長期待攤費用? 分攤到? 部門費用去? 管理費用去? ?
2021 10/08 16:23
84785014
2021 10/08 16:25
分錄怎么做
meizi老師
2021 10/08 16:28
?比如借管理費用? 貸長期待攤費用。? 把剩下金額來結(jié)轉(zhuǎn)分攤了??
84785014
2021 10/08 16:40
是借,管理費用129000 貸,長期待攤費用129000嗎?
meizi老師
2021 10/08 16:41
你好;是的。 把余額都結(jié)轉(zhuǎn)了??
84785014
2021 10/08 16:45
余額其它應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn),還是不明白
84785014
2021 10/08 16:48
借管理費用(其他應(yīng)付款余額)借其他應(yīng)付款余額負數(shù)嗎?如果這樣做分錄會顯示我們今年盈利,但實際虧損
meizi老師
2021 10/08 17:31
其他應(yīng)付款你們要支付給對方才能平衡好這個科目的,你不支付出去了嗎
84785014
2021 10/08 17:32
不支付了
meizi老師
2021 10/08 17:35
借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
84785014
2021 10/08 18:24
你好,差額部分沖管理費時系統(tǒng)余額顯示負數(shù),我可以記分錄為借,其他應(yīng)付款406382 貸長期待攤費用129000借,借管理費用-277382嗎
meizi老師
2021 10/08 18:26
可以的,系統(tǒng)你識別不了貸方費用,你就做借方負數(shù)
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