問題已解決

老師好,我們公司最近做了留底稅額抵減增值稅欠稅和滯納金,23萬元的留底稅額抵減了18萬元的欠稅和1.6萬元的滯納金,請問賬務(wù)處理該怎么做?謝謝老師

84785005| 提問時(shí)間:2021 10/08 14:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 那你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 是掛在哪個(gè)科目的? 這樣好判斷 ; 滯納金做:借 營業(yè)外支出-滯納金? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。假如 你是 留抵進(jìn)項(xiàng)稅還是掛進(jìn)項(xiàng)稅的話??
2021 10/08 14:46
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