問題已解決

小規(guī)模納稅人上個(gè)季度開的1500元專票三個(gè)點(diǎn),這個(gè)季度開了一張紅字不含稅-1456.31,稅額-43.69,和一張藍(lán)字不含稅1485.15,稅額14.85,這個(gè)季度就開了這兩張發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么填呢?增值稅專用發(fā)票不含稅金額填多少?本期應(yīng)納稅額填多少?本期應(yīng)納稅減征額填多少?應(yīng)納稅額合計(jì)多少? 應(yīng)該還可以抵扣增值稅28.84 可以填本期應(yīng)納稅額0,本期應(yīng)納稅減增額28.84,應(yīng)納稅合計(jì)-28.84。是這樣吧?

84784972| 提問時(shí)間:2021 10/06 16:31
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你本期開了一負(fù)數(shù),又開了一正數(shù),那么就是0填寫處理了的。 都是0了,應(yīng)納稅合計(jì)也是0
2021 10/06 16:32
84784972
2021 10/06 16:37
稅點(diǎn)不一樣稅額也不一樣,專票啊
陳詩晗老師
2021 10/06 16:38
不發(fā)意思,看錯(cuò)了,對(duì)的,填寫 -28.84對(duì)的 金額就是? 1485.15-1456.31?
84784972
2021 10/06 16:50
但是申報(bào)表通過不了,減免稅額不能超過不含稅銷售額
陳詩晗老師
2021 10/06 17:05
什么意思,你專票,就不存在減免,你的意思是2%差額部分,是嗎 你截圖看一下你填寫的
84784972
2021 10/06 17:28
是的,不含稅銷售額填28.84,那就有應(yīng)納稅額0.87,那我肯定要填減免稅不然還要交稅,然后填減免稅又通過不了,我就全部填0申報(bào)了,不知道行不行
陳詩晗老師
2021 10/06 18:36
負(fù)數(shù)銷售額是通不過?的。你只能按0填寫,然后下期繼續(xù)將減免的減掉后填寫申報(bào)
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