問題已解決
上個月8月份增值稅申報錯誤了也繳了稅款,后來重新申報了也退了多繳的稅,現(xiàn)在申報9月的增值稅里面還有個上期未交后來更正申報的稅額,實際第一次錯誤申報的時候我就繳了稅的,這個要怎么辦
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速問速答你好,填寫在30藍就可以。
2021 10/06 10:27
84784950
2021 10/06 10:33
已經(jīng)交了的,直接填列到30欄哈
郭老師
2021 10/06 10:36
你好,對的是的,是這么做的。
84784950
2021 10/06 10:36
好的,謝謝
郭老師
2021 10/06 10:39
不用客氣,工作愉快。
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