問題已解決

請問老師,收到退回的多繳的增值稅和附加稅,如何做賬務(wù)處理呢

84785029| 提問時間:2021 09/29 16:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,最簡單的辦法是記錄營業(yè)外收入。
2021 09/29 16:22
84785029
2021 09/29 16:23
這樣合理嗎,會不會在年度匯算的時候二次交稅
耿老師
2021 09/29 16:24
你好!不會的。附加稅之前你也多確認(rèn)了費用,
84785029
2021 09/29 16:24
還有其他賬務(wù)處理方式嗎
耿老師
2021 09/29 16:30
你好,你什么原因造成的多交?
84785029
2021 09/29 16:40
就是在3月有一張進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了沒抵扣,然后5月份的時候被稅務(wù)局通知必須要把那張發(fā)票抵扣了,并且是算在當(dāng)時認(rèn)證的所屬月里,那么就涉及到改申報表,同時3月認(rèn)證的所屬月就涉及到多繳了稅,現(xiàn)在才退回來銀行賬上,不知道我這樣表達(dá)老師理解嗎
耿老師
2021 09/29 16:41
你好!當(dāng)年的業(yè)務(wù)附加稅的話,要么確認(rèn)營業(yè)外收入。要么做紅色沖減稅金及附加。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~