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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是銷售方,我們收款收了36萬,發(fā)票開了36萬,但是發(fā)貨只發(fā)了34萬就結(jié)算了,怎么平賬???我們是按發(fā)貨暫估的收入。現(xiàn)在發(fā)貨更開票收款對不上了,所以收入做少了,怎么把賬平了?差額計入營業(yè)外收入收支可以嗎?
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速問速答你好,以后剩下的2萬還給他發(fā)嗎?
2021 09/28 08:47
84784977
2021 09/28 08:48
不發(fā)了。結(jié)束了
郭老師
2021 09/28 08:49
如果是專票的話,讓對方認(rèn)證了。
然后對方單位開紅字信息表。
郭老師
2021 09/28 08:49
你給對方開紅字發(fā)票就行。
84784977
2021 09/28 08:54
但是我們收款是和開票金額一樣的,要是開紅票的話 收款和開票就不一樣了。
郭老師
2021 09/28 08:56
退錢的,要不你開明細(xì)怎么開。
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