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老師好,事業(yè)單位合并之前原單位把庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)出了,借累計(jì)盈余 貸庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在又用轉(zhuǎn)出的現(xiàn)金支付費(fèi)用 借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸,累計(jì)盈余 這個(gè)要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?那貸方是什么科目

84785000| 提問時(shí)間:2021 09/28 07:57
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果說你這個(gè)錢不是預(yù)算資金的話,你就預(yù)算會(huì)計(jì)不用處理,如果說是屬于預(yù)算資金的話,預(yù)算資金處理的話,就是通過財(cái)政撥款結(jié)余來處理。
2021 09/28 08:57
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