问题已解决
老師好,事業(yè)單位合并之前原單位把庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)出了,借累計盈余 貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在又用轉(zhuǎn)出的現(xiàn)金支付費(fèi)用 借,業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸,累計盈余 這個要做預(yù)算會計嗎?那貸方是什么科目
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如果說你這個錢不是預(yù)算資金的話,你就預(yù)算會計不用處理,如果說是屬于預(yù)算資金的話,預(yù)算資金處理的話,就是通過財政撥款結(jié)余來處理。
2021 09/28 08:57
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