問題已解決
老師好,事業(yè)單位合并之前原單位把庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)出了,借累計(jì)盈余 貸庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在又用轉(zhuǎn)出的現(xiàn)金支付費(fèi)用 借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸,累計(jì)盈余 這個(gè)要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?那貸方是什么科目
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速問速答如果說你這個(gè)錢不是預(yù)算資金的話,你就預(yù)算會(huì)計(jì)不用處理,如果說是屬于預(yù)算資金的話,預(yù)算資金處理的話,就是通過財(cái)政撥款結(jié)余來處理。
2021 09/28 08:57
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