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公司購買了一臺(tái)車,認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,如何做分錄?

84785000| 提問時(shí)間:2021 09/25 22:50
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),分錄為: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021 09/25 22:53
84785000
2021 09/25 22:57
購買的時(shí)候,借:固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款 ,轉(zhuǎn)出時(shí)候也借固定資產(chǎn),貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,下一步,借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅?
榮榮老師
2021 09/25 23:01
是的同學(xué),月末 借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅
84785000
2021 09/25 23:04
如果留抵進(jìn)項(xiàng)稅很足,那這個(gè)未交增值稅怎么辦,貸銀行存款嗎?
榮榮老師
2021 09/25 23:56
同學(xué),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn)憑證是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 因?yàn)槟阌辛舻锥愵~,所以轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,留抵稅額就自動(dòng)的抵扣,不需要再做其他分錄了。 不知道這樣解釋你能看明白嗎?
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