問題已解決
老師,請問下,如果在年初的時候預(yù)估計提的勞務(wù)費多計提了,到了年末發(fā)票未足額開具,年初多計提的勞務(wù)費該怎么處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,在本期直接沖回即可的,學(xué)員
2021 09/25 20:45
84784991
2021 09/25 20:52
該怎么出分錄呢
冉老師
2021 09/25 20:55
借其他應(yīng)付款‘
貸費用’
84784991
2021 09/25 20:56
也就是當(dāng)初出的分錄,紅字沖回就行了嗎
冉老師
2021 09/25 20:56
是的,你說的很對的,學(xué)員
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