問題已解決

老師,請問下,如果在年初的時候預(yù)估計提的勞務(wù)費多計提了,到了年末發(fā)票未足額開具,年初多計提的勞務(wù)費該怎么處理呢

84784991| 提問時間:2021 09/25 20:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,在本期直接沖回即可的,學(xué)員
2021 09/25 20:45
84784991
2021 09/25 20:52
該怎么出分錄呢
冉老師
2021 09/25 20:55
借其他應(yīng)付款‘ 貸費用’
84784991
2021 09/25 20:56
也就是當(dāng)初出的分錄,紅字沖回就行了嗎
冉老師
2021 09/25 20:56
是的,你說的很對的,學(xué)員
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