問題已解決
一般納稅人,旅游業(yè)差額征收,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做賬和報(bào)稅
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速問速答你好,正常入賬,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),報(bào)稅時(shí)會(huì)顯示在增值稅留抵稅額欄,留著下期繼續(xù)抵扣.
2021 09/22 15:02
84785035
2021 09/22 15:31
分錄怎寫
84785035
2021 09/22 15:31
都是普票
也可以留低么
張壹老師
2021 09/22 15:32
你好,增值稅留抵稅額不用做分錄,在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的期末借方余額就是你增值稅報(bào)表上的增值稅留抵稅額.
84785035
2021 09/22 15:36
成本票中的普票有些稅率是0%、1%、3%、6%,這個(gè)要怎么計(jì)算
84785035
2021 09/22 15:37
是到月底統(tǒng)一收入價(jià)稅合計(jì)數(shù)減成本價(jià)稅合計(jì)的差額后在計(jì)算銷售額么
張壹老師
2021 09/22 15:41
你好,普票的不算進(jìn)項(xiàng)稅,按票面總金額 直接入成本.只有專票才算進(jìn)項(xiàng)稅的.
84785035
2021 09/22 15:44
差額計(jì)稅,成本大于收入
張壹老師
2021 09/22 15:50
你好,正常按以下分錄入賬.
1.取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理:
??借:銀行存款
???貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
??2.支付別的公司旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理:
??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
???貸:銀行存款
??3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時(shí)的會(huì)計(jì)處理:
??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
???貸:銀行存款
你的進(jìn)項(xiàng)多了就留在賬上的,下期繼續(xù)抵扣就可以的.
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