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一般納稅人,旅游業(yè)差額征收,當(dāng)月的進(jìn)項大于銷項怎么做賬和報稅

84785035| 提問時間:2021 09/22 14:41
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,正常入賬,進(jìn)項大于銷項,報稅時會顯示在增值稅留抵稅額欄,留著下期繼續(xù)抵扣.
2021 09/22 15:02
84785035
2021 09/22 15:31
分錄怎寫
84785035
2021 09/22 15:31
都是普票 也可以留低么
張壹老師
2021 09/22 15:32
你好,增值稅留抵稅額不用做分錄,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的期末借方余額就是你增值稅報表上的增值稅留抵稅額.
84785035
2021 09/22 15:36
成本票中的普票有些稅率是0%、1%、3%、6%,這個要怎么計算
84785035
2021 09/22 15:37
是到月底統(tǒng)一收入價稅合計數(shù)減成本價稅合計的差額后在計算銷售額么
張壹老師
2021 09/22 15:41
你好,普票的不算進(jìn)項稅,按票面總金額 直接入成本.只有專票才算進(jìn)項稅的.
84785035
2021 09/22 15:44
差額計稅,成本大于收入
張壹老師
2021 09/22 15:50
你好,正常按以下分錄入賬. 1.取得旅游服務(wù)收入時的會計處理: ??借:銀行存款 ???貸:主營業(yè)務(wù)收入 ???應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 ??2.支付別的公司旅游服務(wù)分包款時的會計處理: ??借:主營業(yè)務(wù)成本 ???應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 ???貸:銀行存款 ??3.住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬時的會計處理: ??借:主營業(yè)務(wù)成本 ???應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 ???貸:銀行存款 你的進(jìn)項多了就留在賬上的,下期繼續(xù)抵扣就可以的.
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