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老師:進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),這個(gè)差額怎么處理;科目怎么寫?

84784986| 提問時(shí)間:2023 06/01 10:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)不用單獨(dú)做分錄,在申報(bào)表上。有數(shù)據(jù)就可以了。
2023 06/01 10:33
84784986
2023 06/01 10:37
我把進(jìn)銷項(xiàng)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)了;然后產(chǎn)生了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額。
宋生老師
2023 06/01 10:38
你好,那你留在這里就可以了。下次繳納的時(shí)候抵減。
84784986
2023 06/01 10:40
老師:我需要再做一步結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷差額的憑證嗎
宋生老師
2023 06/01 10:40
你好可以不用做,如果你一定要做也不是不行。
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