問(wèn)題已解決

報(bào)銷的錢提前預(yù)支了,有常余沒(méi)有退回公司,還在個(gè)人手中準(zhǔn)備下次開(kāi)銷支出,怎么做賬

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/17 07:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 預(yù)支的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 報(bào)銷的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)收款 有剩余,在其他應(yīng)收款借方余額體現(xiàn)就是了
2021 09/17 08:01
84784992
2021 09/17 08:03
老師個(gè)人先墊著,直接報(bào)銷銷售費(fèi)用怎么做賬
鄒老師
2021 09/17 08:04
你好 個(gè)人先墊著,借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款 報(bào)銷的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目?
84784992
2021 09/17 08:07
不能直接做姐借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎
鄒老師
2021 09/17 08:07
你好,根據(jù)你的描述,是不可以的?
84784992
2021 09/17 08:08
就是直接拿來(lái)報(bào)銷單,要個(gè)人開(kāi)銷的
鄒老師
2021 09/17 08:09
你好,不是提前預(yù)支也不是個(gè)人墊付,而是直接報(bào)銷費(fèi)用??
84784992
2021 09/17 08:10
是的,對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)
鄒老師
2021 09/17 08:10
你好,那就可以這樣處理 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款
84784992
2021 09/17 08:11
好的,謝謝老師
鄒老師
2021 09/17 08:11
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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