我們是物業(yè)公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能會(huì)扣一點(diǎn) 我月底會(huì)先計(jì)提,然后到真正付的時(shí)候可能會(huì)扣掉一些 比如我計(jì)提的時(shí)候是30000,但我真正付的時(shí)候是29985 那我計(jì)提時(shí)候 借:管理費(fèi)用-管理酬金 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時(shí)候(如果是支付30000) 本身應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:銀行存款 30000 那我支付29985呢,分錄要怎么寫? 借:其他應(yīng)付款 29985 貸:銀行存款 29985 多余的15紅沖么? 計(jì)提多了紅沖
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實(shí)務(wù)
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2021 09/16 14:29
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- 物業(yè)公司預(yù)存電費(fèi)時(shí):借:其他應(yīng)付款30000,貸:銀行存款。拿到電業(yè)局發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,30000 貸:其他應(yīng)收款,30000,這樣對(duì)嗎? 546
- 老師,我們收到生育津貼時(shí) 借:銀行存款30000 貸:其他應(yīng)付款30000支付給員工時(shí) 借:其他應(yīng)付款25000 貸:銀行存款25000 我其他應(yīng)付款還有5000是用來(lái)代扣代繳她社保部分的。我這邊如果在扣社保時(shí)該怎么入賬? 315
- 老師,我們?cè)谑盏缴蛸N時(shí) 借:銀行存款30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 后面給到員工時(shí) 借:其他應(yīng)付款25000 貸:銀行存款25000到這里我還有5000元的其他應(yīng)付款是要用來(lái)支付她每個(gè)月社保費(fèi)用的。后面如果我支付了她的社保我該怎么做賬? 341
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