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老師,請問員工銷售提成是算到工資里支付嗎

84785001| 提問時間:2021 09/16 11:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的,屬于工資里面的。
2021 09/16 11:03
84785001
2021 09/16 11:51
老師,員工預(yù)支工資的借款單做賬的時候是附在工資單后面的嗎?
郭老師
2021 09/16 11:53
你好,可以讓他寫一個借條的。
84785001
2021 09/16 11:56
是的,我們寫的是借款單。我有點混亂,借款時分錄:借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,這個憑記要附借款單嗎?那工資發(fā)放單后面也要附借款單嗎
郭老師
2021 09/16 11:57
應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行存款, 你上面的那個用銀行回單來作,就是發(fā)工資的。 然后發(fā)工資的時候扣除借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款。
84785001
2021 09/16 12:14
上一個分錄需要附借支單嗎?
郭老師
2021 09/16 12:17
第一個分錄需要借支單。
84785001
2021 09/16 12:19
前幾個月工資沒計提入應(yīng)付職工薪酬,然后工資也沒發(fā)完,我想從本月開始做計提,到時候跟前幾個月的會有沖突嗎?是否前幾個月的一起在本月做個計入應(yīng)付職工薪酬?
郭老師
2021 09/16 12:24
你好,你之前發(fā)工資是怎么做的?
84785001
2021 09/16 12:29
之前的會計做的,他沒做計提,發(fā)工資直接,借:管理費用,貸:銀行存款
郭老師
2021 09/16 12:31
紅沖 然后重新做計提
84785001
2021 09/16 12:33
紅沖怎么操作呀?是做在本月嗎?會計分錄是
郭老師
2021 09/16 12:36
借其他應(yīng)收款借管理費用,負數(shù) 借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
84785001
2021 09/16 12:39
全部數(shù)據(jù)都在本月紅沖和計提入本月嗎
郭老師
2021 09/16 12:43
你好 對的 是這么做的
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