問題已解決

本公司小微企業(yè),一般只開普通發(fā)票并且不用交增值稅,但收貨方要求必須開增值稅專用發(fā)票,因?yàn)榘l(fā)生的銷項(xiàng)稅又不能抵扣,那我該怎么做銷售貨物的分錄?產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅又怎么做分錄?

84785020| 提問時間:2021 09/15 22:37
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Helen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
同學(xué)好 借應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2021 09/15 22:40
84785020
2021 09/16 09:36
可是銷項(xiàng)稅是我們企業(yè)交的,又無法抵扣,那等于我們的收入減少了。我們要體現(xiàn)銀行存款的減少怎么辦?不需要轉(zhuǎn)出末交增值稅科目過渡嗎?
84785020
2021 09/16 10:38
還有銷項(xiàng)稅里的附加稅怎么做
Helen老師
2021 09/16 12:24
如果是小規(guī)模企業(yè)不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡
Helen老師
2021 09/16 12:26
附加稅就依據(jù)增值稅的比率正常計(jì)提 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等
84785020
2021 09/16 15:52
還是不太明白,我可能也沒表達(dá)清楚。我們是小微企業(yè),銷售了一批貨款收入含稅款367862元,因?qū)Ψ揭箝_專票,因些去稅務(wù)局代開了專票,并繳納增值稅3642元,其它附加費(fèi)182元。我做了分錄,借應(yīng)收帳款一某公司,貸主營業(yè)務(wù)收入? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅。交納稅費(fèi)后,借應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅,貸銀行存款。不知道對不對,還有附加稅怎么做?有人說借附加及稅金,貸應(yīng)交稅費(fèi) ,再借應(yīng)交稅費(fèi),銀行存款,但是我附加及稅金沒有這科
Helen老師
2021 09/16 16:03
老師明白您的意思,我是說如果您是小規(guī)模納稅人,無需用貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,只需用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅即可,只有一般納稅人區(qū)分應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,小規(guī)模不需區(qū)分;如果執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用的是營業(yè)稅金及附加科目。 上面做的分錄沒問題,只是把貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅改為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅即可。
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