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增值稅申報(bào)表的銷售收入跟財(cái)務(wù)報(bào)表的銷售收入不一致,主要原因是我方以前開具了地稅發(fā)票,這筆收入計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,請問,為了申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表一致,我可以把這筆收入反映進(jìn)去增值稅的申報(bào)表里面,比如填入免稅收入一欄嗎?

84784978| 提問時(shí)間:2016 12/29 18:46
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84784978
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
請問稅局查了要怎么解釋?
2016 12/29 21:53
84784978
2016 12/29 22:01
好的,謝謝老師,因?yàn)楫?dāng)時(shí)開的是免營業(yè)稅的,沒關(guān)系就可以了。
吳月柳
2016 12/29 18:53
你好,不用填增值稅申報(bào)表,因?yàn)橹敖坏臓I業(yè)稅,不需要報(bào)表一致可以的
吳月柳
2016 12/29 21:59
你們開了營業(yè)稅發(fā)票申報(bào)了稅的,一查就知道了,又不是隱瞞收入
吳月柳
2016 12/29 22:45
沒關(guān)系的
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