問題已解決

老師好。我們有一筆員工工資,本來是財(cái)政下?lián)芎蟛拍馨l(fā)的,但是財(cái)政好幾個(gè)月才下?lián)芤淮?,所以我們先用基本戶的錢支給了員工工資,現(xiàn)在財(cái)政下?lián)芟聛砹耍沁@個(gè)過程中要怎么做賬呢?

84785043| 提問時(shí)間:2021 09/15 07:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們付款的時(shí)候計(jì)入到其他應(yīng)收款,財(cái)政撥款了再?zèng)_銷其他應(yīng)收款
2021 09/15 07:49
84785043
2021 09/15 07:51
老師你可以詳細(xì)的說一下分錄應(yīng)該怎么做嗎
84785043
2021 09/15 07:52
現(xiàn)在財(cái)政下?lián)芟聛砗螅覀儼堰@筆款還回到了基本戶
東老師
2021 09/15 07:53
對(duì)外支付的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,收到財(cái)政付款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
84785043
2021 09/15 07:58
老師,我還有點(diǎn)疑惑,財(cái)政下?lián)艿腻X我們一般都是先放在零余額賬戶? ?那這樣的話我們是不通過零余額賬戶了嗎
東老師
2021 09/15 07:59
如果不是直接付到你們賬戶的話就過一下零余額賬戶
84785043
2021 09/15 08:01
老師你能詳細(xì)的說一下分錄嗎?
東老師
2021 09/15 08:09
對(duì)外支付的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款,收到財(cái)政付款的時(shí)候 借:銀行存款-零余額賬戶 貸:營業(yè)外收入 轉(zhuǎn)到你們賬戶 借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-零余額
84785043
2021 09/15 08:21
可是老師,我們是事業(yè)單位,也是這樣做嗎
東老師
2021 09/15 08:23
抱歉啊,我看成企業(yè)了,事業(yè)單位應(yīng)該不是這么做。
84785043
2021 09/15 08:24
老師那我們應(yīng)該怎么做呢
東老師
2021 09/15 08:28
抱歉啊,事業(yè)單位我這個(gè)沒做過,嗯,您可以再問問其他老師,看看有沒有做過的。
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